Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
12/03/2025 |
2025NE224001
M H F DE FREITAS EIRELI
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
PAGO |
12.614,59 |
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12/03/2025 |
2025NE224001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
PAGO |
153,21 |
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12/03/2025 |
2025NE220005
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento a cidade de João Pessoa PB, com a finalidade de transportar usuário, em decorrência de guarda judicial, buscar menor em aeroport, na cidade suprac [...]
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PAGO |
360,00 |
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12/03/2025 |
2025NE217010
HILDERICA DE SENA SARMENTO
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10 - Secretaria de Finanças
Comissão disciplinar de elaboração de parecer contábil de readequação e reequilibro financeiro, junto aos processos administrativos, contratos e dá outras providências
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PAGO |
300,00 |
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12/03/2025 |
2025NE217009
ERICO DANTAS DE SOUZA
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10 - Secretaria de Finanças
Comissão disciplinar de elaboração de parecer contábil de readequação e reequilibro financeiro, junto aos processos administrativos, contratos e dá outras providências
|
PAGO |
300,00 |
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12/03/2025 |
2025NE217008
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
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10 - Secretaria de Finanças
Comissão disciplinar de elaboração de parecer contábil de readequação e reequilibro financeiro, junto aos processos administrativos, contratos e dá outras providências
|
PAGO |
360,00 |
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12/03/2025 |
2025NE217007
TAIANE CARVALHO LIMA
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10 - Secretaria de Finanças
Comissão disciplinar de elaboração de parecer contábil de readequação e reequilibro financeiro, junto aos processos administrativos, contratos e dá outras providências
|
PAGO |
300,00 |
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12/03/2025 |
2025NE217001
M H F DE FREITAS EIRELI
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
PAGO |
94,45 |
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12/03/2025 |
2025NE217001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
PAGO |
7.776,99 |
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12/03/2025 |
2025NE217001
GESTÃO PÚBLICA E DE DADOS LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de Assessoria e Consultoria em projetos e gestão administrativa e financeira, a fim de atender as demandas para realização de levantamento estatístico (relacionados ao [...]
|
LIQUIDADO |
8.500,00 |
|
12/03/2025 |
2025NE217001
GESTÃO PÚBLICA E DE DADOS LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de Assessoria e Consultoria em projetos e gestão administrativa e financeira, a fim de atender as demandas para realização de levantamento estatístico (relacionados ao [...]
|
LIQUIDADO |
8.500,00 |
|
12/03/2025 |
2025NE212004
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Major Sales - RN, no dia 12 de fevereiro do corrente ano, com a finalidade de capacitarem os representantes de municípios em consonânc [...]
|
PAGO |
60,00 |
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12/03/2025 |
2025NE212003
Alline Aparecida da Costa Lopes
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Major Sales - RN, no dia 12 de fevereiro do corrente ano, com a finalidade de capacitarem os representantes de municípios em consonânc [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
12/03/2025 |
2025NE212002
LAIZZA MAYARA SOUZA MAIA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Major Sales - RN, no dia 12 de fevereiro do corrente ano, com a finalidade de capacitarem os representantes de municípios em consonânc [...]
|
PAGO |
60,00 |
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12/03/2025 |
2025NE212001
Maria Valeria Silva Leite
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Major Sales - RN, no dia 12 de fevereiro do corrente ano, com a finalidade de capacitarem os representantes de municípios em consonânc [...]
|
PAGO |
60,00 |
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12/03/2025 |
2025NE210004
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
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08 - Fundo Municipal de Saude
Convênio nº 093/2025 correspondente a Adesão do Município de Pau dos Ferros/RN ao Programa de Contratação de Serviços de Saúde de Média e alta complexidade, pelo COPIRN, bem como [...]
|
PAGO |
60.000,00 |
|
12/03/2025 |
2025NE210004
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Convênio nº 093/2025 correspondente a Adesão do Município de Pau dos Ferros/RN ao Programa de Contratação de Serviços de Saúde de Média e alta complexidade, pelo COPIRN, bem como [...]
|
LIQUIDADO |
60.000,00 |
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12/03/2025 |
2025NE210003
Maria Elivânia Batista de Lima Maraço
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento a cidade de Natal - RN com o objetivo de participar do Seminário Estadual de Formação e Acolhida dos Novos Gestores(as) da Assistência Social dura [...]
|
PAGO |
240,00 |
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12/03/2025 |
2025NE205001
M H F DE FREITAS EIRELI
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
PAGO |
189,08 |
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12/03/2025 |
2025NE205001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
PAGO |
15.567,92 |
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12/03/2025 |
2025NE203008
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
1.228,20 |
|
12/03/2025 |
2025NE203007
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
12,69 |
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12/03/2025 |
2025NE203007
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
12/03/2025 |
2025NE203006
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
|
LIQUIDADO |
2.208,80 |
|
12/03/2025 |
2025NE203005
JOSENILSON FERREIRA DE LIMA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação, em caráter continuado, de empresa especializada no ramo de elétrica, para prestação de serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva, sem forneciment [...]
|
PAGO |
5.002,00 |
|
12/03/2025 |
2025NE203004
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
PAGO |
45,36 |
|
12/03/2025 |
2025NE203004
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
PAGO |
3.734,64 |
|
12/03/2025 |
2025NE203003
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
|
LIQUIDADO |
5.973,80 |
|
12/03/2025 |
2025NE201002
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
12,69 |
|
12/03/2025 |
2025NE201002
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
3,00 |
|
12/03/2025 |
2025NE201002
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
208,28 |
|
12/03/2025 |
2025NE201002
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
LIQUIDADO |
208,28 |
|
12/03/2025 |
2025NE201002
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
12/03/2025 |
2025NE201002
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
LIQUIDADO |
3,00 |
|
12/03/2025 |
2025NE131008
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
46,47 |
|
12/03/2025 |
2025NE131008
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
3.826,28 |
|
12/03/2025 |
2025NE131007
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
14,47 |
|
12/03/2025 |
2025NE131007
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
1.191,74 |
|
12/03/2025 |
2025NE131006
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
10.006,04 |
|
12/03/2025 |
2025NE131006
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
121,53 |
|
12/03/2025 |
2025NE131005
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
6.308,47 |
|
12/03/2025 |
2025NE131005
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
76,62 |
|
12/03/2025 |
2025NE131004
50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
1.779,40 |
|
12/03/2025 |
2025NE131003
50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
281,00 |
|
12/03/2025 |
2025NE131002
50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
1.467,72 |
|
12/03/2025 |
2025NE131001
50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
414,42 |
|
12/03/2025 |
2025NE117005
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de Imóvel, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 1415, bairro centro, neste município, destinado as instalações e funcionamento do Centro de Apoio Psicossocial CAPS, C [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
12/03/2025 |
2025NE115004
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de Imóvel, localizado na Avenida da Independência, nº 1640, Centro, neste Município, destinado as instalações e funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde e Centro de E [...]
|
LIQUIDADO |
7.723,00 |
|
12/03/2025 |
2025NE102158
LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Repasse do Município de Pau dos Ferros, correspondente a Judicialização de Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta - TAC, para manutenção e funcionamento da Obstetrícia alocada [...]
|
PAGO |
22.523,27 |
|
12/03/2025 |
2025NE102158
LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Repasse do Município de Pau dos Ferros, correspondente a Judicialização de Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta - TAC, para manutenção e funcionamento da Obstetrícia alocada [...]
|
LIQUIDADO |
22.523,27 |
|
12/03/2025 |
2025NE102131
M Z SANTOS ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Consultoria Técnica especializada em Controle, Regulação, Avaliação e Processamento de Dados de Sistemas de Informações em Saúde, para atender as necessidades desta Sec [...]
|
LIQUIDADO |
4.300,00 |
|
12/03/2025 |
2025NE102034
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
1.166,10 |
|
12/03/2025 |
2025NE102033
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
1.186,80 |
|
12/03/2025 |
2025NE102032
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Celebração do Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Rua Hipólito Cassiano, nº 820, bairro Centro, neste Município, em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pessoa jurídica [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
12/03/2025 |
2025NE102026
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
PAGO |
53,37 |
|
12/03/2025 |
2025NE102026
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
PAGO |
83,16 |
|
12/03/2025 |
2025NE102026
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
PAGO |
55,77 |
|
12/03/2025 |
2025NE102026
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
PAGO |
53,29 |
|
12/03/2025 |
2025NE102026
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
PAGO |
78,84 |
|
12/03/2025 |
2025NE102026
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
PAGO |
82,73 |
|