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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 4556 registros
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Número do pagamento Valor (R$) Mais
24/02/2025 EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
2025NP00113 103,26
24/02/2025 EMPENHO: 2025NE102124
21.946.555/0001-09
FGC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados na realização de Consultas com Médico Pneumologista para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Janeiro de 20 [...]
2025NP00509 28,35
24/02/2025 EMPENHO: 2025NE102124
21.946.555/0001-09
FGC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados na realização de Consultas com Médico Pneumologista para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Janeiro de 20 [...]
2025NP00508 118,12
24/02/2025 EMPENHO: 2025NE102124
21.946.555/0001-09
FGC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados na realização de Consultas com Médico Pneumologista para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Janeiro de 20 [...]
2025NP00507 2.216,03
24/02/2025 EMPENHO: 2025NE102133
21.946.555/0001-09
FGC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados na realização procedimentos de Retirada de Corpo Estranho, através de atendimento e acompanhamento do município para atender as necessidades desta secretari [...]
2025NP00515 147,76
24/02/2025 EMPENHO: 2025NE102133
21.946.555/0001-09
FGC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados na realização procedimentos de Retirada de Corpo Estranho, através de atendimento e acompanhamento do município para atender as necessidades desta secretari [...]
2025NP00514 615,67
24/02/2025 EMPENHO: 2025NE102133
21.946.555/0001-09
FGC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados na realização procedimentos de Retirada de Corpo Estranho, através de atendimento e acompanhamento do município para atender as necessidades desta secretari [...]
2025NP00513 11.549,97
24/02/2025 EMPENHO: 2025NE102125
21.946.555/0001-09
FGC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados na realização de Consultas com Médico Vascular e Angiologista como também Procedimentos de Ultrassonografias com Doppler, para atender as necessidades desta [...]
2025NP00512 177,37
24/02/2025 EMPENHO: 2025NE102125
21.946.555/0001-09
FGC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados na realização de Consultas com Médico Vascular e Angiologista como também Procedimentos de Ultrassonografias com Doppler, para atender as necessidades desta [...]
2025NP00511 739,05
24/02/2025 EMPENHO: 2025NE102125
21.946.555/0001-09
FGC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados na realização de Consultas com Médico Vascular e Angiologista como também Procedimentos de Ultrassonografias com Doppler, para atender as necessidades desta [...]
2025NP00510 13.864,48
24/02/2025 EMPENHO: 2025NE224006
Não foi possível definir tipo de dado
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Horizonte/CE no período 24 de fevereiro de 2025, confor [...]
2025NP01015 120,00
24/02/2025 EMPENHO: 2025NE224003
Não foi possível definir tipo de dado
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN no período 25 de fevereiro de 2025, [...]
2025NP00995 60,00
24/02/2025 EMPENHO: 2025NE224007
Não foi possível definir tipo de dado
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN no período 24 a 25 fevereiro de 2025, conforme portar [...]
2025NP01083 180,00
24/02/2025 EMPENHO: 2025NE224002
Não foi possível definir tipo de dado
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 24 a 25 de fevereiro de 2025, [...]
2025NP00994 180,00
24/02/2025 EMPENHO: 2025NE224008
Não foi possível definir tipo de dado
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 22 a 23 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº [...]
2025NP01282 180,00
24/02/2025 EMPENHO: 2025NE224005
Não foi possível definir tipo de dado
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Cajazeiras/PB no período 24 a 25 de fevereiro de [...]
2025NP01008 240,00
24/02/2025 EMPENHO: 2025NE224004
Não foi possível definir tipo de dado
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN no período 25 de fevereiro de 2025, [...]
2025NP00999 60,00
24/02/2025 EMPENHO: 2025NE224009
Não foi possível definir tipo de dado
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período 22 a 23 de fevereiro de 2025, conforme portaria n [...]
2025NP01285 120,00
24/02/2025 EMPENHO: 2025NE221002
Não foi possível definir tipo de dado
Rafaela Duarte de Almeida
07 - Secretaria de Infraestrutura
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Horizonte/CE, no dia 24 de Fevereiro de 2025, conforme portaria nº 004/2025.
2025NP00076 240,00
24/02/2025 EMPENHO: 2025NE221001
Não foi possível definir tipo de dado
PABLO EINSTEIN BATISTA
07 - Secretaria de Infraestrutura
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Horizonte/CE, no dia 24 de Fevereiro de 2025, conforme portaria nº 005/2025.
2025NP00075 240,00
24/02/2025 EMPENHO: 2025NE218005
Não foi possível definir tipo de dado
JOÃO VICTOR DO NASCIMENTO SOUZA
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 19 a 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 004/2025.
2025NP00230 160,00
24/02/2025 EMPENHO: 2025NE205002
Não foi possível definir tipo de dado
DANILO KATHSON BILRO DE SOUZA
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
2025NP00114 2.280,00
24/02/2025 EMPENHO: 2025NE205005
Não foi possível definir tipo de dado
ILTON CARLOS PEREIRA BATISTA
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
2025NP00117 2.280,00
24/02/2025 EMPENHO: 2025NE205004
Não foi possível definir tipo de dado
Hélio Gomes de Ferreira
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
2025NP00116 2.460,00
24/02/2025 EMPENHO: 2025NE205006
Não foi possível definir tipo de dado
PEDRO JULIO DE OLIVEIRA
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
2025NP00118 2.200,00
24/02/2025 EMPENHO: 2025NE205007
Não foi possível definir tipo de dado
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
2025NP00119 2.500,00
24/02/2025 EMPENHO: 2025NE205003
Não foi possível definir tipo de dado
GILVAN GOMES DUARTE
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
2025NP00115 2.480,00
24/02/2025 EMPENHO: 2025NE221001
Não foi possível definir tipo de dado
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Horizonte/CE, no dia 24 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 155/2025.
2025NP00133 240,00
24/02/2025 EMPENHO: 2025NE102003
00.394.460/0058-87
PASEP
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
2025NP00069 333,79
21/02/2025 EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
2025NP00112 264,15

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