Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE513001 - DATA: 13/05/2025
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
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474,30 |
7.363,99 |
2.840,00 |
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EMPENHO: 2025NE513002 - DATA: 13/05/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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Secretaria da Cultura e do Turismo
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
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2.007,92 |
8.168,39 |
2.560,00 |
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EMPENHO: 2025NE513001 - DATA: 13/05/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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Secretaria da Cultura e do Turismo
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
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947,11 |
7.363,99 |
2.840,00 |
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EMPENHO: 2025NE512003 - DATA: 12/05/2025
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
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Gabinete da Prefeita
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
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5.094,20 |
12.442,02 |
240,00 |
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EMPENHO: 2025NE512001 - DATA: 12/05/2025
FRANCISCO TALLYS MATHEUS DE LIMA
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Gabinete da Prefeita
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 13 a 14 de maio de 2025, conforme portaria nº 027/2025.
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300,00 |
2.550,00 |
2.550,00 |
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EMPENHO: 2025NE512004 - DATA: 12/05/2025
VANESSA LOPES LEITE
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Gabinete da Prefeita
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 15 a 17 de maio de 2025, conforme portaria nº 453/2025.
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600,00 |
10.542,06 |
600,00 |
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EMPENHO: 2025NE512002 - DATA: 12/05/2025
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
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Gabinete da Prefeita
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 13 a 14 de maio de 2025, conforme portaria nº 027/2025.
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450,00 |
13.505,64 |
810,00 |
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EMPENHO: 2025NE512001 - DATA: 12/05/2025
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
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Secretaria do Desenvolvimento Rural
Solicitamos a Vossa Excelência autorização para que seja processada a celebração do Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Rua Lafaiete Diógenes, Centro, nº 293, neste Municípi [...]
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13.200,00 |
2.550,00 |
2.550,00 |
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EMPENHO: 2025NE512003 - DATA: 12/05/2025
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
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Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 13 a 15 de maio de 2025.
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240,00 |
12.442,02 |
240,00 |
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EMPENHO: 2025NE512002 - DATA: 12/05/2025
LUIZ CARLOS DE SOUZA
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Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 13 a 15 de 2025.
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240,00 |
13.505,64 |
810,00 |
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EMPENHO: 2025NE512001 - DATA: 12/05/2025
APARECIDA SUIANE BATISTA ESTEVAM
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Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN, no período de 13 a 15 de maio de 2025.
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240,00 |
2.550,00 |
2.550,00 |
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EMPENHO: 2025NE512008 - DATA: 12/05/2025
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 09 a 10 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 2025NE512009 - DATA: 12/05/2025
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 12 a 13 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 2025NE512011 - DATA: 12/05/2025
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 13 de Maio de 2025, conforme portaria nº 542 [...]
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60,00 |
60,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 2025NE512007 - DATA: 12/05/2025
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Cajazeiras/PB no período de 09 de Maio de 2025, conforme portaria nº 5 [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 2025NE512001 - DATA: 12/05/2025
R R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Reequilíbrio Econômico-financeiro inerente ao contrato nº 089/2023, correspondente a 3ª Medição dos Serviços de Construção da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE I, neste Município, loc [...]
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12.695,64 |
2.550,00 |
2.550,00 |
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EMPENHO: 2025NE512010 - DATA: 12/05/2025
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 12 a 13 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 2025NE512006 - DATA: 12/05/2025
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 13 de Maio de 2025, conforme portaria nº 543/ [...]
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60,00 |
60,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 2025NE512003 - DATA: 12/05/2025
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
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700,90 |
12.442,02 |
240,00 |
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EMPENHO: 2025NE512001 - DATA: 12/05/2025
Maria Andrea Alves Cavalcante
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora Maria Andrea Alves Cavalcante a cidade de Mossoró/RN, durante o dia 14 de maio do corrente ano [...]
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120,00 |
2.550,00 |
2.550,00 |
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EMPENHO: 2025NE512002 - DATA: 12/05/2025
Débora Daigini de Araújo Fernandes
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora Débora Diagini de Araújo Fernandes a cidade de Mossoró/RN, durante o dia 14 de maio, do corren [...]
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120,00 |
13.505,64 |
810,00 |
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EMPENHO: 2025NE512001 - DATA: 12/05/2025
MARIA LUIZA FREITAS GONÇALVES
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Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 14 a 16 de maio de 2025, conforme portaria nº 002/2025.
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240,00 |
2.550,00 |
2.550,00 |
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EMPENHO: 2025NE510001 - DATA: 10/05/2025
JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Contratação de empresa especializada na locação de mesas e cadeiras de plástico, capa de tecido para cadeiras, toalhas de mesa e freezer, a fim de atender a demanda das Unidades Ad [...]
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137,20 |
137,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 2025NE509001 - DATA: 09/05/2025
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
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Gabinete da Prefeita
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 13 a 17 de maio de 2025, conforme portaria nº 446/2025.
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1.200,00 |
24.432,46 |
24.432,46 |
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EMPENHO: 2025NE509002 - DATA: 09/05/2025
KALINY DO REGO VIEIRA DE QUEIROZ
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Gabinete da Prefeita
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 13 a 17 de maio de 2025, conforme portaria nº 389/2025.
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800,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
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EMPENHO: 2025NE509005 - DATA: 09/05/2025
DAIHANNY DENISE DA SILVA
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Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
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2.000,00 |
7.348,69 |
7.348,69 |
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EMPENHO: 2025NE509001 - DATA: 09/05/2025
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
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Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
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2.400,00 |
24.432,46 |
24.432,46 |
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EMPENHO: 2025NE509008 - DATA: 09/05/2025
VANESSA LOPES LEITE
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Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
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2.000,00 |
6.650,76 |
6.650,76 |
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EMPENHO: 2025NE509004 - DATA: 09/05/2025
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
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Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
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2.000,00 |
96.472,32 |
86.440,71 |
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EMPENHO: 2025NE509007 - DATA: 09/05/2025
Nadja Poliany da Silva Teixeira Araújo
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Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
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2.000,00 |
16.838,53 |
16.838,53 |
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