lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 41433 registros

Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
07/01/2025 2025NE102004
FOPAG SEPLAN - EFETIVO
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
LIQUIDADO 142,36
07/01/2025 2025NE102004
FOPAG SEAD- COMISSIONADO
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
LIQUIDADO 142,36
07/01/2025 2025NE102004
DANILO CESAR DA COSTA RENOVATO
08 - Fundo Municipal de Saude
Auxílio Financeiro para Custeio de Alimentação e Água Potável, para o Dr. DANILO CESAR DA COSTA RENOVATO, a qual encontra-se a serviço deste Município pelo Programa “Mais Médicos”, [...]
LIQUIDADO 142,36
07/01/2025 2025NE102004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
LIQUIDADO 142,36
07/01/2025 2025NE102004
C L ABREU JUNIOR LTDA
02 - Secretaria de Governo
Contratação de empresa, para concessão de uso temporário de licença de software para Aplicativo de bloco Eletrônico com seus acessórios correspondentes e Sistema Web de Gestão e lo [...]
LIQUIDADO 142,36
07/01/2025 2025NE102004
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Processo de despesa para locação de imóvel, localizado na Rua Antístines Diógenes, nº 221, Centro, Pau dos Ferros/RN, em favor de CCF imóveis LTDA-ME, inscrita sob o CNPJ n° 23.342 [...]
LIQUIDADO 142,36
07/01/2025 2025NE102004
FOPAG SEMA- EFETIVO
04 - Secretaria do Meio Ambiente
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
LIQUIDADO 142,36
06/01/2025 2025NE106022
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Gêneros Alimentícios, a fim de suprir as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS deste município.
EMPENHADO 21.163,60
06/01/2025 2025NE106021
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Expediente, a fim de atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde - UBS, deste Município.
EMPENHADO 2.723,52
06/01/2025 2025NE106020
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Expediente, a fim de suprir as necessidades do Centro de Especialidades Médicas – CEM, deste Município.
EMPENHADO 3.973,80
06/01/2025 2025NE106019
MOISES NUNES DE MORAIS ME
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Gráficos Personalizados para a confecção de Carimbos, Encadernação e aplicação de película automotiva para atender ao veículo Fiat Mobi de placa: QGJ-0756, a fim de atende [...]
EMPENHADO 3.457,61
06/01/2025 2025NE106018
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Limpeza, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde - UBS, deste município.
EMPENHADO 3.086,90
06/01/2025 2025NE106017
MOISES NUNES DE MORAIS ME
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Gráficos para a confecção de Cartazes personalizados em tamanho A2, a fim de atender as necessidades das Unidades Básica de Saúde, deste Município.
EMPENHADO 3.580,50
06/01/2025 2025NE106016
POSTO BOLIVEL LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Óleo Diesel Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender a demanda durante o mês de Dezembro de [...]
EMPENHADO 22.550,67
06/01/2025 2025NE106015
MULTIMED DENTAL LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material Médico Hospitalar, a fim de atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, deste município.
EMPENHADO 54.034,84
06/01/2025 2025NE106013
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Expediente, para suprir as necessidades do Centro de Especialidades Médicas - CEM, deste município.
EMPENHADO 492,00
06/01/2025 2025NE106012
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Expediente, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, deste município.
EMPENHADO 410,68
06/01/2025 2025NE106011
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material Laboratorial, a fim de suprir as necessidades do Laboratório Municipal de Análises Clinicas.
EMPENHADO 23.160,80
06/01/2025 2025NE106010
SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Peças de reposição para manutenção corretiva e preventiva de equipamentos Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais para o CEO - Centro de Especialidades Odontológic [...]
EMPENHADO 6.200,00
06/01/2025 2025NE106009
SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção corretiva e preventiva para equipamentos Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais com reposição de Peças e/ou acessórios, para o CEO - Centro de Especiali [...]
EMPENHADO 8.131,50
06/01/2025 2025NE106008
SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção corretiva e preventiva para equipamentos Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais com reposição de Peças e/ou acessórios, para o Laboratório de Analise Cl [...]
EMPENHADO 8.131,50
06/01/2025 2025NE106007
SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Peças de reposição para manutenção corretiva e preventiva de equipamentos Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais para as UBS Unidades Básicas de Saúde deste Munic [...]
EMPENHADO 16.120,00
06/01/2025 2025NE106006
SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção corretiva e preventiva para equipamentos Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais com reposição de Peças e/ou acessórios, para as UBS Unidades de Saúde de [...]
EMPENHADO 13.400,40
06/01/2025 2025NE106005
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
08 - Fundo Municipal de Saude
Despesas Complementar referente ao Termo de convênio que tem como objeto Promover a regulamentação de repasse Financeiro Complementar da União, para complementação do Piso Nacional [...]
LIQUIDADO 29.057,69
06/01/2025 2025NE106005
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
08 - Fundo Municipal de Saude
Despesas Complementar referente ao Termo de convênio que tem como objeto Promover a regulamentação de repasse Financeiro Complementar da União, para complementação do Piso Nacional [...]
EMPENHADO 29.057,69
06/01/2025 2025NE106004
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 06 a 07 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
LIQUIDADO 180,00
06/01/2025 2025NE106004
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 06 a 07 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
EMPENHADO 180,00
06/01/2025 2025NE106003
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 07 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
LIQUIDADO 60,00
06/01/2025 2025NE106003
MOISES NUNES DE MORAIS ME
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
para atender as demandas da SEDES
LIQUIDADO 60,00
06/01/2025 2025NE106003
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 07 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
EMPENHADO 60,00
06/01/2025 2025NE106003
MOISES NUNES DE MORAIS ME
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
para atender as demandas da SEDES
EMPENHADO 5.835,92
06/01/2025 2025NE106002
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 07 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
LIQUIDADO 60,00
06/01/2025 2025NE106002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
LIQUIDADO 60,00
06/01/2025 2025NE106002
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 07 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
EMPENHADO 60,00
06/01/2025 2025NE106002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
EMPENHADO 3.885,52
06/01/2025 2025NE106001
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 06 a 07 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
LIQUIDADO 180,00
06/01/2025 2025NE106001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
LIQUIDADO 180,00
06/01/2025 2025NE106001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
LIQUIDADO 180,00
06/01/2025 2025NE106001
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 06 a 07 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
EMPENHADO 180,00
06/01/2025 2025NE106001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
EMPENHADO 12.440,50
06/01/2025 2025NE106001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
EMPENHADO 2.321,80
06/01/2025 2025NE102004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
PAGO 196,23
06/01/2025 2025NE102004
FOPAG SEMA- EFETIVO
04 - Secretaria do Meio Ambiente
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
PAGO 196,23
06/01/2025 2025NE102004
FOPAG - COMISSIONADOS SEINFRA
07 - Secretaria de Infraestrutura
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
PAGO 196,23
06/01/2025 2025NE102004
FOPAG SECULT - COMISSIONADO
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
PAGO 196,23
06/01/2025 2025NE102004
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
PAGO 196,23
06/01/2025 2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
PAGO 196,23
06/01/2025 2025NE102004
C L ABREU JUNIOR LTDA
02 - Secretaria de Governo
Contratação de empresa, para concessão de uso temporário de licença de software para Aplicativo de bloco Eletrônico com seus acessórios correspondentes e Sistema Web de Gestão e lo [...]
PAGO 196,23
06/01/2025 2025NE102004
DANILO CESAR DA COSTA RENOVATO
08 - Fundo Municipal de Saude
Auxílio Financeiro para Custeio de Alimentação e Água Potável, para o Dr. DANILO CESAR DA COSTA RENOVATO, a qual encontra-se a serviço deste Município pelo Programa “Mais Médicos”, [...]
PAGO 196,23
06/01/2025 2025NE102004
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Processo de despesa para locação de imóvel, localizado na Rua Antístines Diógenes, nº 221, Centro, Pau dos Ferros/RN, em favor de CCF imóveis LTDA-ME, inscrita sob o CNPJ n° 23.342 [...]
PAGO 196,23
06/01/2025 2025NE102004
FOPAG SEAD- COMISSIONADO
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
PAGO 196,23
06/01/2025 2025NE102004
FOPAG SEPLAN - EFETIVO
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
PAGO 196,23
06/01/2025 2025NE102004
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
12 - Secretaria de Tributação
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
PAGO 196,23
06/01/2025 2025NE102004
Neurembergue Jose dos Santos ME
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de Pessoa Jurídica possuidora de Máquina Pesada, tipo caçamba basculante para atender as necessidades da Secretaria do Desenvolvimento Rural, auxiliando no transporte d [...]
PAGO 196,23
06/01/2025 2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
LIQUIDADO 196,23
06/01/2025 2025NE102004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
LIQUIDADO 196,23
06/01/2025 2025NE102004
DANILO CESAR DA COSTA RENOVATO
08 - Fundo Municipal de Saude
Auxílio Financeiro para Custeio de Alimentação e Água Potável, para o Dr. DANILO CESAR DA COSTA RENOVATO, a qual encontra-se a serviço deste Município pelo Programa “Mais Médicos”, [...]
LIQUIDADO 196,23
06/01/2025 2025NE102004
FOPAG SEAD- COMISSIONADO
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
LIQUIDADO 196,23
06/01/2025 2025NE102004
FOPAG SEPLAN - EFETIVO
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
LIQUIDADO 196,23
06/01/2025 2025NE102004
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
12 - Secretaria de Tributação
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
LIQUIDADO 196,23

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