| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/01/2025 |
2025NE102004
FOPAG SEPLAN - EFETIVO
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
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LIQUIDADO |
104,63 |
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| 23/01/2025 |
2025NE102004
DANILO CESAR DA COSTA RENOVATO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Auxílio Financeiro para Custeio de Alimentação e Água Potável, para o Dr. DANILO CESAR DA COSTA RENOVATO, a qual encontra-se a serviço deste Município pelo Programa Mais Médicos, [...]
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LIQUIDADO |
104,63 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE102004
FOPAG SEMA- EFETIVO
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
104,63 |
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| 23/01/2025 |
2025NE102004
C L ABREU JUNIOR LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de empresa, para concessão de uso temporário de licença de software para Aplicativo de bloco Eletrônico com seus acessórios correspondentes e Sistema Web de Gestão e lo [...]
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LIQUIDADO |
104,63 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE102001
IMPRENSA NACIONAL
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02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
PAGO |
1.109,85 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE102001
ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
2ª CHAMADA - Autorização para que seja instaurado processo licitatório, destinado à contratação de empresa destinadas a Colinas do Alto Oeste, núcleo José Nicodemos de Lima - Lotea [...]
|
PAGO |
1.109,85 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE102001
TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
|
03 - Secretaria de Administração
Contratação de pessoa jurídica para locação de Sistema de Orçamento, Finanças e Contabilidade Pública, incluindo a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção pre [...]
|
PAGO |
1.109,85 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE102001
J D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa destinada a execução da "IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, localizado no (Bairro Domingos Gameleira e João XXI [...]
|
PAGO |
1.109,85 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE102001
Neurembergue Jose dos Santos ME
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de Pessoa Jurídica possuidora de Máquina Pesada, tipo caçamba basculante para atender as necessidades da Secretaria do Desenvolvimento Rural, auxiliando no transporte d [...]
|
PAGO |
1.109,85 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE102001
TCHARLES DE AQUINO F DO ESPIRITO SANTO
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa para serviço de locação de 02 (dois) Caminhões, médio porte, com motorista, Tipo F400 ou similar, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 2.900 KG.
|
PAGO |
1.109,85 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE102001
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Contratação de Organização Social em Educação, Cultura e Desporto para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de f [...]
|
PAGO |
1.109,85 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE102001
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação de Organização Social em Educação, Cultura e Desporto para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de f [...]
|
PAGO |
1.109,85 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE102001
FOPAG SETRI -EFETIVO
|
12 - Secretaria de Tributação
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO.
|
PAGO |
1.109,85 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE102001
ADEILTON ALVES DA CUNHA ME
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Solicita-se a Vossa Excelência a autorização para que seja instaurado o processo de despesa, para contratação de profissional para realização do trabalho de execução dos serviços g [...]
|
PAGO |
1.109,85 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE102001
FOPAG - EFETIVOS SEFIN
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
PAGO |
1.109,85 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE102001
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
PAGO |
1.109,85 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE102001
INAYARA JADE NUNES SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Auxílio Financeiro para Custeio de Alimentação e Água Potável, para a Dra. INAYARA JADE NUNES SILVA, a qual encontra-se a serviço deste Município pelo Programa Mais Médicos, para [...]
|
PAGO |
1.109,85 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE122110
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material Odontológico, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde - UBS, deste Município.
|
EMPENHADO |
16.354,57 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE122109
W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material Odontológico, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde - UBS, deste Município.
|
EMPENHADO |
39.031,88 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE122108
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Agua Mineral garrafão de 20 LT, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde deste Município.
|
LIQUIDADO |
2.539,20 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE122108
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Agua Mineral garrafão de 20 LT, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde deste Município.
|
EMPENHADO |
2.539,20 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE122006
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviço de Seguro Veicular para segurar o veículo Fiat Ducato Mini Bus 2024/2025, DIESEL de Placa: RQJ-7D70 e CHASSI: ZFA250000S2Z86713 integrante da frota desta Secretaria Municip [...]
|
EMPENHADO |
5.297,71 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE122005
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Curais Novos/RN, no período de 23 de Janeiro de 2024, conforme portar [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE122005
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Curais Novos/RN, no período de 23 de Janeiro de 2024, conforme portar [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE122004
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 23 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE122004
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 23 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE122003
JAMY ALENCAR LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 22 a 23 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE122003
JAMY ALENCAR LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 22 a 23 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE122002
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 22 a 23 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE122002
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE122002
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
EMPENHADO |
10.705,87 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE122002
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 22 a 23 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE122001
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE122001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE122001
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 22 a 23 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE122001
MOISES NUNES DE MORAIS ME
|
02 - Secretaria de Governo
Para atender as demandas do DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE122001
AFAGU SERVICOS LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços funerários, para atender as famílias e indivíduos assistido pela Secre [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE122001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
EMPENHADO |
10.159,14 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE122001
AFAGU SERVICOS LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços funerários, para atender as famílias e indivíduos assistido pela Secre [...]
|
EMPENHADO |
1.376,00 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE122001
MOISES NUNES DE MORAIS ME
|
02 - Secretaria de Governo
Para atender as demandas do DEMUTRAN.
|
EMPENHADO |
6.490,00 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE122001
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
|
EMPENHADO |
5.160,00 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE122001
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 22 a 23 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE107006
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de PNEU 205/75 R16 sem Câmara e Bateria Automotiva de 80 amperes para atender a manutenção do veículo Citroen Iveco Ambulância de Placa: QGS-6930, pertencente a frota d [...]
|
PAGO |
2.560,00 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE107006
PEDRO JULIO DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
2.560,00 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE107005
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 07 a 08 de Janeiro de 2025, conforme portar [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE107005
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE107004
ILTON CARLOS PEREIRA BATISTA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
2.560,00 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE107004
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 08 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
2.560,00 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE107003
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
PAGO |
2.620,00 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE107003
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 07 a 08 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
PAGO |
2.620,00 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE107003
Hélio Gomes de Ferreira
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
2.620,00 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE107002
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 07 a 08 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
PAGO |
2.580,00 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE107002
GILVAN GOMES DUARTE
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
2.580,00 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE107002
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
PAGO |
2.580,00 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE107001
DANILO KATHSON BILRO DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE107001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE107001
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 05 a 06 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE107001
ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE106016
POSTO BOLIVEL LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Óleo Diesel Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender a demanda durante o mês de Dezembro de [...]
|
LIQUIDADO |
22.550,67 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE102107
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Agua Mineral garrafão de 20 LT, para atender as necessidades do Centro de Especialidades Médicas CEM, neste município.
|
LIQUIDADO |
510,60 |
|