lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 41433 registros

Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
05/02/2025 2025NE205001
CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO DO ALTO
04 - Secretaria do Meio Ambiente
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES PRESTADOS PELO OESTE AMBIENTAL SPE LTDA AO CIMOP, PARA OS RESÍDUOS DEPOSITADOS NO ATERRO PELO MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 3.539,99
05/02/2025 2025NE205001
FOPAG SEDUC- FUNDEB 70% NORMAL
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 70% NORMAL, REFERENTE AOS 40% DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 3.539,99
05/02/2025 2025NE205001
J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Aquisição de materiais esportivos, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
LIQUIDADO 3.539,99
05/02/2025 2025NE205001
MARIA ROZINETE DA CONCEIÇÃO
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A PENSÃO ESPECIAL POR INDENIZAÇÃO JANEIRO 2025.
LIQUIDADO 3.539,99
05/02/2025 2025NE205001
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 04 de fevereiro de 2025 [...]
LIQUIDADO 3.539,99
05/02/2025 2025NE205001
GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 05 a 06 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 138/2025.
LIQUIDADO 3.539,99
05/02/2025 2025NE205001
M H F DE FREITAS EIRELI
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
LIQUIDADO 3.539,99
05/02/2025 2025NE205001
FOPAG SEDUC- FUNDEB 70% NORMAL
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 70% NORMAL, REFERENTE AOS 40% DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
EMPENHADO 16.804,61
05/02/2025 2025NE205001
M H F DE FREITAS EIRELI
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
EMPENHADO 15.757,00
05/02/2025 2025NE205001
CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO DO ALTO
04 - Secretaria do Meio Ambiente
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES PRESTADOS PELO OESTE AMBIENTAL SPE LTDA AO CIMOP, PARA OS RESÍDUOS DEPOSITADOS NO ATERRO PELO MUNICÍPIO.
EMPENHADO 43.230,86
05/02/2025 2025NE205001
GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 05 a 06 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 138/2025.
EMPENHADO 360,00
05/02/2025 2025NE205001
FOPAG SEDUC -EFETIVO
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS, REFERENTE AOS 40% DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
EMPENHADO 3.539,99
05/02/2025 2025NE205001
MARIA ROZINETE DA CONCEIÇÃO
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A PENSÃO ESPECIAL POR INDENIZAÇÃO JANEIRO 2025.
EMPENHADO 5.000,00
05/02/2025 2025NE205001
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 04 de fevereiro de 2025 [...]
EMPENHADO 60,00
05/02/2025 2025NE205001
J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Aquisição de materiais esportivos, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
EMPENHADO 13.920,00
05/02/2025 2025NE201001
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
PAGO 20,25
05/02/2025 2025NE201001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
PAGO 20,25
05/02/2025 2025NE201001
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
PAGO 237,59
05/02/2025 2025NE201001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
PAGO 237,59
05/02/2025 2025NE201001
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
LIQUIDADO 237,59
05/02/2025 2025NE201001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
LIQUIDADO 237,59
05/02/2025 2025NE201001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
LIQUIDADO 20,25
05/02/2025 2025NE201001
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
LIQUIDADO 20,25
05/02/2025 2025NE131015
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
LIQUIDADO 5.383,23
05/02/2025 2025NE131014
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
LIQUIDADO 8.206,11
05/02/2025 2025NE131013
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
LIQUIDADO 2.390,74
05/02/2025 2025NE131012
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
LIQUIDADO 10.209,70
05/02/2025 2025NE131006
MELISSA REGINA DE SOUZA ROCHA
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
PAGO 1.300,00
05/02/2025 2025NE131006
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
PAGO 1.300,00
05/02/2025 2025NE131006
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 02 a 03 de Fevereiro de 2025, conforme portar [...]
PAGO 1.300,00
05/02/2025 2025NE131004
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 02 a 03 de Fevereiro de 2025, conforme portar [...]
PAGO 1.300,00
05/02/2025 2025NE131004
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
PAGO 1.300,00
05/02/2025 2025NE131004
50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
PAGO 1.300,00
05/02/2025 2025NE131003
50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
PAGO 1.300,00
05/02/2025 2025NE131003
LARISSA SILVA FERREIRA ALVES
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
PAGO 1.300,00
05/02/2025 2025NE131003
POSTO FREI DAMIAO LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, que se deslocam até a capital do estado, para atender [...]
PAGO 1.300,00
05/02/2025 2025NE131002
50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
PAGO 1.300,00
05/02/2025 2025NE131002
POSTO FREI DAMIAO LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Óleo Diesel S-10, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, que se deslocam até a capital do estado, para atende [...]
PAGO 1.300,00
05/02/2025 2025NE131002
DAVID JHENISON SOARES FERNANDES
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
PAGO 1.300,00
05/02/2025 2025NE131001
FRANCISCO TALLYS MATHEUS DE LIMA
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
PAGO 1.560,00
05/02/2025 2025NE131001
REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP
08 - Fundo Municipal de Saude
Despesas complementar referente aos Serviços prestados de Exames Laboratoriais em atendimento a produção do SIA/SUS, correspondente a mês de Dezembro de 2024, conforme 1º Termo Adi [...]
PAGO 1.560,00
05/02/2025 2025NE131001
50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
PAGO 1.560,00
05/02/2025 2025NE131001
POSTO FREI DAMIAO LTDA
02 - Secretaria de Governo
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum e óleo diesel S-10, para o abastecimento na cidade de Natal/RN, da frota de [...]
PAGO 1.560,00
05/02/2025 2025NE129001
FOPAG SEDUC -EFETIVO
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
PAGO 600,00
05/02/2025 2025NE129001
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 29 a 30 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
PAGO 600,00
05/02/2025 2025NE129001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
03 - Secretaria de Administração
Para atender as demandas do setor de TI, vinculados a sead.
PAGO 600,00
05/02/2025 2025NE129001
JOABI HOLANDA DA COSTA
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Premiação do Edital de Chamamento Público n°001/2025- Prêmio Carnaval Cultural.
PAGO 600,00
05/02/2025 2025NE129001
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal - RN com o objetivo de transportar técnico da SEDES, no dia 29 de janeiro de 2025, que participará de um evento sobre desenvolvi [...]
PAGO 600,00
05/02/2025 2025NE129001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
PAGO 600,00
05/02/2025 2025NE129001
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% NORMAL
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 30% NORMAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
PAGO 600,00
05/02/2025 2025NE129001
A.V.A. REGO DUARTE
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
PAGO 600,00
05/02/2025 2025NE129001
FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 29 a 31 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº 053/2025.
PAGO 600,00
05/02/2025 2025NE120009
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
PAGO 40.212,59
05/02/2025 2025NE120009
W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de fraldas descartáveis geriátrica e infantil, referente ao mês de ajneiro de 2025
PAGO 40.212,59
05/02/2025 2025NE120009
W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de fraldas descartáveis geriátrica e infantil, referente ao mês de ajneiro de 2025
LIQUIDADO 40.701,00
05/02/2025 2025NE120009
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
LIQUIDADO 40.701,00
05/02/2025 2025NE106018
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Limpeza, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde - UBS, deste município.
LIQUIDADO 3.086,90
05/02/2025 2025NE106010
SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Peças de reposição para manutenção corretiva e preventiva de equipamentos Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais para o CEO - Centro de Especialidades Odontológic [...]
LIQUIDADO 6.200,00
05/02/2025 2025NE106009
SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção corretiva e preventiva para equipamentos Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais com reposição de Peças e/ou acessórios, para o CEO - Centro de Especiali [...]
LIQUIDADO 8.131,50
05/02/2025 2025NE106007
SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Peças de reposição para manutenção corretiva e preventiva de equipamentos Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais para as UBS Unidades Básicas de Saúde deste Munic [...]
LIQUIDADO 16.120,00

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