lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 41433 registros

Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
28/02/2025 2025NE228007
JOÃO VICTOR DO NASCIMENTO SOUZA
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
LIQUIDADO 60,00
28/02/2025 2025NE228007
JOÃO VICTOR DO NASCIMENTO SOUZA
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
LIQUIDADO 1.300,00
28/02/2025 2025NE228007
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período 06 de março de 2025, conforme portaria nº 248/20 [...]
LIQUIDADO 1.300,00
28/02/2025 2025NE228007
JOÃO VICTOR DO NASCIMENTO SOUZA
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
EMPENHADO 1.300,00
28/02/2025 2025NE228007
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período 06 de março de 2025, conforme portaria nº 248/20 [...]
EMPENHADO 60,00
28/02/2025 2025NE228006
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 05 de março de 2025, conforme portaria nº 244/20 [...]
PAGO 2.200,00
28/02/2025 2025NE228006
Nadja Poliany da Silva Teixeira Araújo
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
PAGO 2.200,00
28/02/2025 2025NE228006
Nadja Poliany da Silva Teixeira Araújo
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
LIQUIDADO 2.200,00
28/02/2025 2025NE228006
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 05 de março de 2025, conforme portaria nº 244/20 [...]
LIQUIDADO 2.200,00
28/02/2025 2025NE228006
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 05 de março de 2025, conforme portaria nº 244/20 [...]
LIQUIDADO 60,00
28/02/2025 2025NE228006
Nadja Poliany da Silva Teixeira Araújo
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
LIQUIDADO 60,00
28/02/2025 2025NE228006
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 05 de março de 2025, conforme portaria nº 244/20 [...]
EMPENHADO 60,00
28/02/2025 2025NE228006
Nadja Poliany da Silva Teixeira Araújo
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
EMPENHADO 2.200,00
28/02/2025 2025NE228005
DAIHANNY DENISE DA SILVA
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
PAGO 2.200,00
28/02/2025 2025NE228005
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 28 a 29 de fevereiro de 2025, conforme portaria [...]
PAGO 2.200,00
28/02/2025 2025NE228005
DAIHANNY DENISE DA SILVA
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
LIQUIDADO 2.200,00
28/02/2025 2025NE228005
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 28 a 29 de fevereiro de 2025, conforme portaria [...]
LIQUIDADO 2.200,00
28/02/2025 2025NE228005
DAIHANNY DENISE DA SILVA
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
LIQUIDADO 180,00
28/02/2025 2025NE228005
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 28 a 29 de fevereiro de 2025, conforme portaria [...]
LIQUIDADO 180,00
28/02/2025 2025NE228005
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 28 a 29 de fevereiro de 2025, conforme portaria [...]
EMPENHADO 180,00
28/02/2025 2025NE228005
DAIHANNY DENISE DA SILVA
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
EMPENHADO 2.200,00
28/02/2025 2025NE228004
VANESSA LOPES LEITE
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
PAGO 2.700,00
28/02/2025 2025NE228004
JAMY ALENCAR LIMA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidor a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 05 a 06 de março de 2025, conforme portaria nº 245/2025 [...]
PAGO 2.700,00
28/02/2025 2025NE228004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
PAGO 2.700,00
28/02/2025 2025NE228004
JAMY ALENCAR LIMA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidor a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 05 a 06 de março de 2025, conforme portaria nº 245/2025 [...]
LIQUIDADO 2.700,00
28/02/2025 2025NE228004
VANESSA LOPES LEITE
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
LIQUIDADO 180,00
28/02/2025 2025NE228004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
LIQUIDADO 2.700,00
28/02/2025 2025NE228004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
LIQUIDADO 180,00
28/02/2025 2025NE228004
JAMY ALENCAR LIMA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidor a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 05 a 06 de março de 2025, conforme portaria nº 245/2025 [...]
LIQUIDADO 180,00
28/02/2025 2025NE228004
VANESSA LOPES LEITE
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
LIQUIDADO 2.700,00
28/02/2025 2025NE228004
JAMY ALENCAR LIMA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidor a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 05 a 06 de março de 2025, conforme portaria nº 245/2025 [...]
EMPENHADO 180,00
28/02/2025 2025NE228004
VANESSA LOPES LEITE
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
EMPENHADO 2.700,00
28/02/2025 2025NE228004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
EMPENHADO 1.214,94
28/02/2025 2025NE228003
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN no período 06 de março de 2025, con [...]
PAGO 2.700,00
28/02/2025 2025NE228003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
PAGO 2.700,00
28/02/2025 2025NE228003
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
PAGO 2.700,00
28/02/2025 2025NE228003
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
LIQUIDADO 2.700,00
28/02/2025 2025NE228003
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN no período 06 de março de 2025, con [...]
LIQUIDADO 2.700,00
28/02/2025 2025NE228003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
LIQUIDADO 2.700,00
28/02/2025 2025NE228003
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
LIQUIDADO 60,00
28/02/2025 2025NE228003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
LIQUIDADO 60,00
28/02/2025 2025NE228003
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN no período 06 de março de 2025, con [...]
LIQUIDADO 60,00
28/02/2025 2025NE228003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
EMPENHADO 1.892,55
28/02/2025 2025NE228003
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN no período 06 de março de 2025, con [...]
EMPENHADO 60,00
28/02/2025 2025NE228003
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
EMPENHADO 2.700,00
28/02/2025 2025NE228002
FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
PAGO 2.700,00
28/02/2025 2025NE228002
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 05 a 06 de março de 2025, conf [...]
PAGO 2.700,00
28/02/2025 2025NE228002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
PAGO 2.700,00
28/02/2025 2025NE228002
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 05 a 06 de março de 2025, conf [...]
LIQUIDADO 180,00
28/02/2025 2025NE228002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
LIQUIDADO 2.700,00
28/02/2025 2025NE228002
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 05 a 06 de março de 2025, conf [...]
LIQUIDADO 2.700,00
28/02/2025 2025NE228002
FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
LIQUIDADO 2.700,00
28/02/2025 2025NE228002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
LIQUIDADO 180,00
28/02/2025 2025NE228002
FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
LIQUIDADO 180,00
28/02/2025 2025NE228002
FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
EMPENHADO 2.700,00
28/02/2025 2025NE228002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
EMPENHADO 2.109,29
28/02/2025 2025NE228002
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 05 a 06 de março de 2025, conf [...]
EMPENHADO 180,00
28/02/2025 2025NE228001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
PAGO 3.240,00
28/02/2025 2025NE228001
SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Processo de despesa, em caráter emergencial, para atender à necessidade urgente do procedimento de COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETÓGRADA ENDOSCÓPICA - CPRE, da paciente Sra. Raissa Mar [...]
PAGO 3.240,00
28/02/2025 2025NE228001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento ao município de Mossoró/RN no período de 28 de fevereiro a 01 de março do corrente ano.
PAGO 3.240,00

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