lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 41433 registros

Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
28/03/2025 2025NE328008
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 31 de Março de 2025, conforme portaria nº 357/ [...]
LIQUIDADO 60,00
28/03/2025 2025NE328008
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 31 de Março de 2025, conforme portaria nº 357/ [...]
EMPENHADO 60,00
28/03/2025 2025NE328007
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 28 a 29 de Março de 2025, conforme portaria nº [...]
LIQUIDADO 120,00
28/03/2025 2025NE328007
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 28 a 29 de Março de 2025, conforme portaria nº [...]
EMPENHADO 120,00
28/03/2025 2025NE328006
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 30 a 31 de Março de 2025, conforme portaria nº [...]
LIQUIDADO 180,00
28/03/2025 2025NE328006
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 30 a 31 de Março de 2025, conforme portaria nº [...]
EMPENHADO 180,00
28/03/2025 2025NE328005
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Currais Novos/RN no período de 31 de Março de 2025, conforme portaria n [...]
LIQUIDADO 60,00
28/03/2025 2025NE328005
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Currais Novos/RN no período de 31 de Março de 2025, conforme portaria n [...]
EMPENHADO 60,00
28/03/2025 2025NE328004
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 31 de Março de 2025, conforme po [...]
LIQUIDADO 60,00
28/03/2025 2025NE328004
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 31 de Março de 2025, conforme po [...]
EMPENHADO 60,00
28/03/2025 2025NE328003
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Alexandria/RN no período de 29 de Março de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
LIQUIDADO 60,00
28/03/2025 2025NE328003
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Alexandria/RN no período de 29 de Março de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
EMPENHADO 60,00
28/03/2025 2025NE328002
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Almino Afonso/RN no período de 29 de Março de 2025, conforme portaria n [...]
LIQUIDADO 60,00
28/03/2025 2025NE328002
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Almino Afonso/RN no período de 29 de Março de 2025, conforme portaria n [...]
EMPENHADO 60,00
28/03/2025 2025NE328001
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
LIQUIDADO 60,00
28/03/2025 2025NE328001
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 29 de Março de 2025, conforme [...]
LIQUIDADO 60,00
28/03/2025 2025NE328001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
LIQUIDADO 60,00
28/03/2025 2025NE328001
JOSE LAERCIO DOIA ME
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
LIQUIDADO 60,00
28/03/2025 2025NE328001
JOSE LAERCIO DOIA ME
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
EMPENHADO 3.048,00
28/03/2025 2025NE328001
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
EMPENHADO 1.199,70
28/03/2025 2025NE328001
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 29 de Março de 2025, conforme [...]
EMPENHADO 60,00
28/03/2025 2025NE328001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
EMPENHADO 11.358,35
28/03/2025 2025NE327004
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
LIQUIDADO 2.727,57
28/03/2025 2025NE327004
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
LIQUIDADO 2.727,57
28/03/2025 2025NE327004
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 27 a de 28 de Março de 2025, conforme portaria [...]
LIQUIDADO 2.727,57
28/03/2025 2025NE327004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
LIQUIDADO 2.727,57
28/03/2025 2025NE327003
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
LIQUIDADO 2.258,93
28/03/2025 2025NE327003
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
LIQUIDADO 2.258,93
28/03/2025 2025NE327003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
LIQUIDADO 2.258,93
28/03/2025 2025NE327003
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
LIQUIDADO 2.258,93
28/03/2025 2025NE327003
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 27 a de 28 de Março de 2025, conforme portaria [...]
LIQUIDADO 2.258,93
28/03/2025 2025NE327002
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
LIQUIDADO 2.044,06
28/03/2025 2025NE327002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
LIQUIDADO 2.044,06
28/03/2025 2025NE327002
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 27 a de 28 de Março de 2025, conforme portaria [...]
LIQUIDADO 2.044,06
28/03/2025 2025NE327002
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
LIQUIDADO 2.044,06
28/03/2025 2025NE327002
M H F DE FREITAS EIRELI
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
LIQUIDADO 2.044,06
28/03/2025 2025NE327002
M H F DE FREITAS EIRELI
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
LIQUIDADO 12.557,00
28/03/2025 2025NE327002
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
LIQUIDADO 12.557,00
28/03/2025 2025NE327002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
LIQUIDADO 12.557,00
28/03/2025 2025NE327002
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
LIQUIDADO 12.557,00
28/03/2025 2025NE327002
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 27 a de 28 de Março de 2025, conforme portaria [...]
LIQUIDADO 12.557,00
28/03/2025 2025NE327001
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para ar condicionado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV
LIQUIDADO 10.652,50
28/03/2025 2025NE327001
M H F DE FREITAS EIRELI
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de postes de concreto armado ci [...]
LIQUIDADO 10.652,50
28/03/2025 2025NE327001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
LIQUIDADO 10.652,50
28/03/2025 2025NE327001
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 28 de Março de 2025, conforme portaria nº 350/ [...]
LIQUIDADO 10.652,50
28/03/2025 2025NE327001
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
LIQUIDADO 1.189,47
28/03/2025 2025NE327001
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
LIQUIDADO 10.652,50
28/03/2025 2025NE327001
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 28 de Março de 2025, conforme portaria nº 350/ [...]
LIQUIDADO 1.189,47
28/03/2025 2025NE327001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
LIQUIDADO 1.189,47
28/03/2025 2025NE327001
M H F DE FREITAS EIRELI
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de postes de concreto armado ci [...]
LIQUIDADO 1.189,47
28/03/2025 2025NE327001
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para ar condicionado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV
LIQUIDADO 1.189,47
28/03/2025 2025NE326036
FOPAG ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EFETIVOS
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÙDE - Atenção Primária a Saúde - Efetivos, referente ao mês de Março de 2025.
PAGO 409,86
28/03/2025 2025NE326036
FOPAG ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EFETIVOS
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÙDE - Atenção Primária a Saúde - Efetivos, referente ao mês de Março de 2025.
PAGO 81.711,30
28/03/2025 2025NE326036
FOPAG ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EFETIVOS
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÙDE - Atenção Primária a Saúde - Efetivos, referente ao mês de Março de 2025.
PAGO 455,40
28/03/2025 2025NE326036
FOPAG ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EFETIVOS
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÙDE - Atenção Primária a Saúde - Efetivos, referente ao mês de Março de 2025.
PAGO 566,21
28/03/2025 2025NE326036
FOPAG ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EFETIVOS
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÙDE - Atenção Primária a Saúde - Efetivos, referente ao mês de Março de 2025.
PAGO 993,57
28/03/2025 2025NE326036
FOPAG ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EFETIVOS
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÙDE - Atenção Primária a Saúde - Efetivos, referente ao mês de Março de 2025.
PAGO 22.342,92
28/03/2025 2025NE326036
FOPAG ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EFETIVOS
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÙDE - Atenção Primária a Saúde - Efetivos, referente ao mês de Março de 2025.
PAGO 1.219,38
28/03/2025 2025NE326036
FOPAG ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EFETIVOS
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÙDE - Atenção Primária a Saúde - Efetivos, referente ao mês de Março de 2025.
PAGO 2.625,32
28/03/2025 2025NE326036
FOPAG ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EFETIVOS
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÙDE - Atenção Primária a Saúde - Efetivos, referente ao mês de Março de 2025.
PAGO 4.965,53

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