lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 41433 registros

Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
31/03/2025 2025NE203002
TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA.
12 - Secretaria de Tributação
Contratação de empresa especializada para Cessão de Uso de Sistema Integrado de Gestão Tributária, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Tributação
PAGO 9.920,00
31/03/2025 2025NE203002
EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Processo licitatório, destinado a Contratação de empresa especializada na construção da 1ª ETAPA DO COMPLEXO TURISTICO DO SERROTE DO JATOBA, conforme Projeto Básico anexo aos autos [...]
PAGO 9.920,00
31/03/2025 2025NE203002
A L DE OLIVEIRA MAIA REFRIGERACAO
06 - Secretaria Mun. de Educação
Itens destinados as demandas da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC
PAGO 9.920,00
31/03/2025 2025NE203002
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% INFANTIL, REFERENTE AO (1/3) TERÇO DE FÉRIAS DO ANO DE 2025.
PAGO 9.920,00
31/03/2025 2025NE203002
M. J. Monteiro Fortes - ME
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de utensílios de copa e cozinha, conforme demanda oriunda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento social e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
PAGO 9.920,00
31/03/2025 2025NE203002
POSTO BOLIVEL LTDA
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
PAGO 9.920,00
31/03/2025 2025NE203002
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA
02 - Secretaria de Governo
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO ANO DE 2025.
PAGO 9.920,00
31/03/2025 2025NE203002
JOSE WAGNER FEITOSA DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de serralheria, marcenaria e soldas em geral, através de mão de obra qualificada, para manutenção do equipamento Castra Móvel, afim de atender as necessidades e o bom func [...]
PAGO 9.920,00
31/03/2025 2025NE203002
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
PAGO 9.920,00
31/03/2025 2025NE203002
AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
4ªChamada contratação de empresa especializada para execução dos serviços de: IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, conforme especificações e [...]
PAGO 9.920,00
31/03/2025 2025NE203001
JOSE LAERCIO DOIA ME
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
PAGO 8.378,68
31/03/2025 2025NE203001
POSTO BOLIVEL LTDA
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
PAGO 8.378,68
31/03/2025 2025NE203001
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Serra do Mel RN, com a finalidade de transportar usuário em situação de vulnerabilidade social para a Unidade Terapêutica Fazenda da E [...]
PAGO 8.378,68
31/03/2025 2025NE203001
JESSICA LUANA FERNANDES DE QUEIROZ
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Processo de despesa para contratação de profissional para realização de capacitação e treinamento dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN, no tocante a [...]
PAGO 8.378,68
31/03/2025 2025NE203001
ASSOCIAÇÃO DE ARTESÕES DE PAU DOS FERROS
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Celebração de convênio para o desenvolvimento do Projeto Sociocultural de Manutenção da Associação dos artesões de Pau dos Ferros/RN - SOARTE.
PAGO 8.378,68
31/03/2025 2025NE203001
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE – ISSERN
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de Organização Social em Meio Ambiente para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilh [...]
PAGO 8.378,68
31/03/2025 2025NE203001
POSTO BOLIVEL LTDA
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
PAGO 8.378,68
31/03/2025 2025NE203001
TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA.
12 - Secretaria de Tributação
Contratação de empresa especializada para Cessão de Uso de Sistema Integrado de Gestão Tributária, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Tributação
PAGO 8.378,68
31/03/2025 2025NE203001
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
02 - Secretaria de Governo
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
PAGO 8.378,68
31/03/2025 2025NE203001
FOPAG SEDUC- FUNDEB 70% NORMAL
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% NORMAL, REFERENTE AO (1/3) TERÇO DE FÉRIAS DO ANO DE 2025.
PAGO 8.378,68
31/03/2025 2025NE203001
LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos especializados na realização de Colonoscopia, destinadas atender as necessidades do paciente Raimundo Elineudo Xavier, conforme documentação comprobatória do proce [...]
PAGO 8.378,68
31/03/2025 2025NE203001
2F ENGENHARIA LTDA
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Viabilizar o processo de contratação de empresa destinada a execução da "Construção de ginásio poliesportivo no município de Pau dos Ferros/RN, localizado na rua Alexandre pinto - [...]
PAGO 8.378,68
31/03/2025 2025NE201002
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
PAGO 33,00
31/03/2025 2025NE201002
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
PAGO 96,63
31/03/2025 2025NE201002
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
LIQUIDADO 33,00
31/03/2025 2025NE201002
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
LIQUIDADO 96,63
31/03/2025 2025NE129005
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
PAGO 2.000,00
31/03/2025 2025NE129005
UMBELINA FERNANDES NUNES
08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de imóvel, na Rua Galdêncio Torquato, n° 49, bairro Princesinha do Oeste, neste município, destinado as instalações e funcionamento do Equipe de Agentes de Combates as Ende [...]
PAGO 2.000,00
31/03/2025 2025NE120025
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Medicamentos, destinados as Unidades Básicas de Saúde – UBS do Município.
LIQUIDADO 1.500,00
31/03/2025 2025NE120021
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Fraldas Infantis tamanho P, G e XXG, para suprir as necessidades dos usuários da atenção primaria, deste Município.
PAGO 26,95
31/03/2025 2025NE120021
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Fraldas Infantis tamanho P, G e XXG, para suprir as necessidades dos usuários da atenção primaria, deste Município.
PAGO 2.219,45
31/03/2025 2025NE102173
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEÇÃO
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços em atendimento a produção do SIA/SUS, da Oficina Ortopédica do CER IV, para atender ao Exercício de 2025.
LIQUIDADO 4.947,00
31/03/2025 2025NE102173
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEÇÃO
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços em atendimento a produção do SIA/SUS, da Oficina Ortopédica do CER IV, para atender ao Exercício de 2025.
LIQUIDADO 19.354,85
31/03/2025 2025NE102150
CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviço de Diagnóstico por Imagem/Radiologia em Mamografia, em atendimento a produção do SIA/SUS, para atender ao período de Janeiro a Julho de 2025, conforme 2º Termo Aditivo ao C [...]
PAGO 4.082,62
31/03/2025 2025NE102106
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEÇÃO
08 - Fundo Municipal de Saude
Repasses para Custeio do Centro Especializado em Reabilitação - CER IV, referente a execução dos serviços durante o período de Janeiro a Dezembro de 2025. Conforme Portaria GM/MS n [...]
LIQUIDADO 430.000,00
31/03/2025 2025NE102105
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEÇÃO
08 - Fundo Municipal de Saude
Repasses para Custeio da Oficina Ortopédica do Centro Especializado em Reabilitação - CER IV, referente a execução dos serviços durante o período de Janeiro a Dezembro de 2025. Con [...]
LIQUIDADO 73.000,00
31/03/2025 2025NE102016
FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN
02 - Secretaria de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO MENSAL CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA ENTIDADE
PAGO 1.800,00
31/03/2025 2025NE102016
RYKELE CAMPOS MOREIRA
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
PAGO 1.800,00
31/03/2025 2025NE102016
ELTON LENCASTRE MORAIS BESSA
08 - Fundo Municipal de Saude
Auxílio financeiro para custeio das Instalações Físicas para o Dr. ELTON LENCASTRE MORAIS BESSA, a qual encontra-se a serviço deste município pelo Programa "Mais Médicos", referent [...]
PAGO 1.800,00
31/03/2025 2025NE102016
POSTO BOLIVEL LTDA
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
PAGO 1.800,00
31/03/2025 2025NE102016
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
LOCAÇÃO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE PINTO, Nº 94, PRINCESINHA DO OESTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS MANOEL DEODATO.
PAGO 1.800,00
31/03/2025 2025NE102016
M H F DE FREITAS EIRELI
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de construção do CMEI Manoel Domingos - Creche ProInfância (Projeto Padrão FNDE) - Tipo 2, no Município de Pau dos [...]
PAGO 1.800,00
31/03/2025 2025NE102016
POSTO BOLIVEL LTDA
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
LIQUIDADO 1.800,00
31/03/2025 2025NE102016
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
LOCAÇÃO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE PINTO, Nº 94, PRINCESINHA DO OESTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS MANOEL DEODATO.
LIQUIDADO 1.800,00
31/03/2025 2025NE102016
M H F DE FREITAS EIRELI
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de construção do CMEI Manoel Domingos - Creche ProInfância (Projeto Padrão FNDE) - Tipo 2, no Município de Pau dos [...]
LIQUIDADO 1.800,00
31/03/2025 2025NE102016
ELTON LENCASTRE MORAIS BESSA
08 - Fundo Municipal de Saude
Auxílio financeiro para custeio das Instalações Físicas para o Dr. ELTON LENCASTRE MORAIS BESSA, a qual encontra-se a serviço deste município pelo Programa "Mais Médicos", referent [...]
LIQUIDADO 1.800,00
31/03/2025 2025NE102016
RYKELE CAMPOS MOREIRA
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
LIQUIDADO 1.800,00
31/03/2025 2025NE102016
FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN
02 - Secretaria de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO MENSAL CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA ENTIDADE
LIQUIDADO 1.800,00
31/03/2025 2025NE102014
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
02 - Secretaria de Governo
Contratação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, com vistas à prestação de serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme [...]
PAGO 1.800,00
31/03/2025 2025NE102014
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE – ISSERN
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de Organização Social em Educação, Cultura e Desporto para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de f [...]
PAGO 1.800,00
31/03/2025 2025NE102014
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Solicitamos a Vossa Excelência autorização para que seja processada a celebração do Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Rua João de Aquino, centro, nº 142, neste Município, [...]
PAGO 1.800,00
31/03/2025 2025NE102014
LINDEMBERG VERISSIMO DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Auxílio financeiro para custeio das Instalações Físicas para o Dr. LINDEMBERG VERISSIMO DA SILVA, a qual encontra-se a serviço deste município pelo Programa "Mais Médicos", referen [...]
PAGO 1.800,00
31/03/2025 2025NE102014
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
PAGO 1.800,00
31/03/2025 2025NE102014
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, com vistas à prestação de serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme [...]
PAGO 1.800,00
31/03/2025 2025NE102014
LINDEMBERG VERISSIMO DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Auxílio financeiro para custeio das Instalações Físicas para o Dr. LINDEMBERG VERISSIMO DA SILVA, a qual encontra-se a serviço deste município pelo Programa "Mais Médicos", referen [...]
LIQUIDADO 1.800,00
31/03/2025 2025NE102014
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
02 - Secretaria de Governo
Contratação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, com vistas à prestação de serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme [...]
LIQUIDADO 1.800,00
31/03/2025 2025NE102014
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE – ISSERN
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de Organização Social em Educação, Cultura e Desporto para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de f [...]
LIQUIDADO 1.800,00
31/03/2025 2025NE102014
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Solicitamos a Vossa Excelência autorização para que seja processada a celebração do Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Rua João de Aquino, centro, nº 142, neste Município, [...]
LIQUIDADO 1.800,00
31/03/2025 2025NE102014
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
LIQUIDADO 1.800,00
31/03/2025 2025NE102014
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, com vistas à prestação de serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme [...]
LIQUIDADO 1.800,00

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Ouro 2022