lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 41433 registros

Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
07/04/2025 2025NE402005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
LIQUIDADO 3.011,87
07/04/2025 2025NE402005
Nadja Poliany da Silva Teixeira Araújo
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 04 Abril de 2025, conforme portaria nº 011/2025.
LIQUIDADO 3.011,87
07/04/2025 2025NE402005
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 01 a 02 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
LIQUIDADO 3.011,87
07/04/2025 2025NE402005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
LIQUIDADO 3.011,87
07/04/2025 2025NE402004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
LIQUIDADO 4.861,01
07/04/2025 2025NE402004
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 03 de abril de 2025, conforme portaria nº 377/2 [...]
LIQUIDADO 4.861,01
07/04/2025 2025NE402004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
LIQUIDADO 4.861,01
07/04/2025 2025NE402004
ARLINDO JONIER CALDAS DE OLIVEIRA
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 05 Abril de 2025, conforme portaria nº 010/2025.
LIQUIDADO 4.861,01
07/04/2025 2025NE402003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
LIQUIDADO 3.515,08
07/04/2025 2025NE402003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
LIQUIDADO 3.515,08
07/04/2025 2025NE402003
MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 05 Abril de 2025, conforme portaria nº 009/2025.
LIQUIDADO 3.515,08
07/04/2025 2025NE402003
JEFFERSON DIEGO AQUINO ALVES
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº 005/2025.
LIQUIDADO 3.515,08
07/04/2025 2025NE402003
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 02 a 03 de abril de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
LIQUIDADO 3.515,08
07/04/2025 2025NE402002
CÍCERO PAULO ROCHA DE OLIVEIRA
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº 004/2025.
LIQUIDADO 1.785,70
07/04/2025 2025NE402002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
LIQUIDADO 1.785,70
07/04/2025 2025NE402002
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 02 a 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
LIQUIDADO 1.785,70
07/04/2025 2025NE402002
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 04 Abril de 2025, conforme portaria nº 409/2025.
LIQUIDADO 1.785,70
07/04/2025 2025NE402002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
LIQUIDADO 1.785,70
07/04/2025 2025NE402001
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal RN, durante os dias 26 a 27 de março do corrente ano, com a finalidade de buscar os Conselheiros Tutelar que foram participar da [...]
PAGO 120,00
07/04/2025 2025NE402001
VANESSA LOPES LEITE
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 05 Abril de 2025, conforme portaria nº 410/2025.
PAGO 120,00
07/04/2025 2025NE402001
Neurembergue Jose dos Santos ME
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de serviço de abastecimento com Caminhão Pipa incluindo locação do veículo Caminhão Pipa, água, motorista, combustível e manutenção por conta da contratada, a fim de at [...]
PAGO 120,00
07/04/2025 2025NE402001
MATHEUS GOMES QUEIROZ
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Felipe Guerra/RN, no dia 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº 003/2025.
PAGO 120,00
07/04/2025 2025NE402001
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Fortaleza/CE no período de 02 a 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº [...]
PAGO 120,00
07/04/2025 2025NE402001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Felipe Guerra/RN, no dia 03 de abril de 2025.
PAGO 120,00
07/04/2025 2025NE319001
ENGECAL ENGENHARIA E CALCULOS
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica especializada na elaboração de projeto de recuperação e reforço estrutural para o Mercado Público Municipal, incluindo diagnóstico, contextualização [...]
LIQUIDADO 24.000,00
07/04/2025 2025NE319001
Maria Elivânia Batista de Lima Maraço
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Custear despesas decorrentes de seu deslocamento à cidade de NatalRN, durante o dia 20 de março do cerrente ano, com finalidade de participar de uma palastra sobre A Ouvidoeia como [...]
LIQUIDADO 24.000,00
07/04/2025 2025NE319001
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Currais Novos/RN no período de 20 de março d [...]
LIQUIDADO 24.000,00
07/04/2025 2025NE319001
ENGECAL ENGENHARIA E CALCULOS
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica especializada na elaboração de projeto de recuperação e reforço estrutural para o Mercado Público Municipal, incluindo diagnóstico, contextualização [...]
LIQUIDADO 24.000,00
07/04/2025 2025NE319001
M E SARMENTO VIDAL
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos – Ônibus Escolar placa NOA - 53 [...]
LIQUIDADO 24.000,00
07/04/2025 2025NE319001
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Currais Novos/RN no período de 20 de março d [...]
LIQUIDADO 24.000,00
07/04/2025 2025NE319001
M E SARMENTO VIDAL
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos – Ônibus Escolar placa NOA - 53 [...]
LIQUIDADO 24.000,00
07/04/2025 2025NE319001
CRIATIVE MUSIC LTDA
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação de Show Artístico Musical do Grupo “PRETO E BRANCO”, por intermédio da empresa de representação artística exclusiva, para apresentação no evento alusivo ao DIA DO EVANG [...]
LIQUIDADO 24.000,00
07/04/2025 2025NE319001
ENGECAL ENGENHARIA E CALCULOS
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Contratação de pessoa jurídica especializada na elaboração de projeto de recuperação e reforço estrutural para o Mercado Público Municipal, incluindo diagnóstico, contextualização [...]
LIQUIDADO 24.000,00
07/04/2025 2025NE319001
CRIATIVE MUSIC LTDA
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação de Show Artístico Musical do Grupo “PRETO E BRANCO”, por intermédio da empresa de representação artística exclusiva, para apresentação no evento alusivo ao DIA DO EVANG [...]
LIQUIDADO 24.000,00
07/04/2025 2025NE319001
ENGECAL ENGENHARIA E CALCULOS
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Contratação de pessoa jurídica especializada na elaboração de projeto de recuperação e reforço estrutural para o Mercado Público Municipal, incluindo diagnóstico, contextualização [...]
LIQUIDADO 24.000,00
07/04/2025 2025NE319001
Maria Elivânia Batista de Lima Maraço
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Custear despesas decorrentes de seu deslocamento à cidade de NatalRN, durante o dia 20 de março do cerrente ano, com finalidade de participar de uma palastra sobre A Ouvidoeia como [...]
LIQUIDADO 24.000,00
07/04/2025 2025NE312009
A L DE OLIVEIRA MAIA REFRIGERACAO
08 - Fundo Municipal de Saude
Correspondente a Serviços de manutenção de ar condicionado e geladeira, a fim de atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde: – Dr. Aliatá Chaves de Queiroz, Dr. Pedro Di [...]
LIQUIDADO 5.340,00
07/04/2025 2025NE305001
A L DE OLIVEIRA MAIA REFRIGERACAO
08 - Fundo Municipal de Saude
Correspondente a Serviços de manutenção de ar condicionado e geladeira, a fim de atender as necessidades da SESAU e CEM deste Município, durante o período de 30 (Trinta) dias.
LIQUIDADO 6.370,00
07/04/2025 2025NE303022
MARIA SAMARA RODRIGUES DA SILVA LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados em Ginecologia na realização de Consultas médicas e Exames de Colposcopia, para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante [...]
LIQUIDADO 14.218,32
07/04/2025 2025NE303021
A V LOPES
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços médicos especializados em Consultas Reumatológicas, para atender as necessidades da população deste município no âmbito da saúde pública, referente ao mês de Março de 2025 [...]
LIQUIDADO 10.680,00
07/04/2025 2025NE303018
BANCO DO BRASIL S/A
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA
PAGO 25,38
07/04/2025 2025NE303018
RYKELE CAMPOS MOREIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Agua Mineral garrafão de 20 LT, para atender as necessidades do Centro de Especialidades Médicas - CEM deste Município, durante um período de 30 dias.
PAGO 25,38
07/04/2025 2025NE303018
BANCO DO BRASIL S/A
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA
LIQUIDADO 25,38
07/04/2025 2025NE303018
RYKELE CAMPOS MOREIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Agua Mineral garrafão de 20 LT, para atender as necessidades do Centro de Especialidades Médicas - CEM deste Município, durante um período de 30 dias.
LIQUIDADO 25,38
07/04/2025 2025NE303012
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE – ISSERN
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de Organização Social em e Saúde para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilhada, r [...]
PAGO 12.127,47
07/04/2025 2025NE303012
FGC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados na realização procedimentos de Retirada de Corpo Estranho (Exeresse), através de atendimento e acompanhamento do município para atender as necessidades dest [...]
PAGO 12.127,47
07/04/2025 2025NE228001
SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Processo de despesa, em caráter emergencial, para atender à necessidade urgente do procedimento de COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETÓGRADA ENDOSCÓPICA - CPRE, da paciente Sra. Raissa Mar [...]
PAGO 105,75
07/04/2025 2025NE228001
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
PAGO 105,75
07/04/2025 2025NE228001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
PAGO 105,75
07/04/2025 2025NE228001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento ao município de Mossoró/RN no período de 28 de fevereiro a 01 de março do corrente ano.
PAGO 105,75
07/04/2025 2025NE210005
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
08 - Fundo Municipal de Saude
Termo de Convênio nº 001/2025, para promover a regulamentação de repasse financeiro oriunda de Emenda Parlamentar n° 71210006 de autoria do DEPUTADO FEDERAL GENERAL GIRÃO.
PAGO 354.022,00
07/04/2025 2025NE210005
ELIENE DE SALES MAIA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN no período de 10 a 13 de fevereiro de 2025.
PAGO 354.022,00
07/04/2025 2025NE203007
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados em Consultas com Nefrologista e procedimentos de Retiradas de Corpo Estranho, através de atendimento e acompanhamento do município para atender as necessid [...]
PAGO 38,07
07/04/2025 2025NE203007
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
PAGO 38,07
07/04/2025 2025NE203007
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE – ISSERN
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de Organização Social em e Saúde para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilhada, r [...]
PAGO 38,07
07/04/2025 2025NE203007
BANCO DO BRASIL S/A
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA
PAGO 38,07
07/04/2025 2025NE203007
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados em Consultas com Nefrologista e procedimentos de Retiradas de Corpo Estranho, através de atendimento e acompanhamento do município para atender as necessid [...]
LIQUIDADO 38,07
07/04/2025 2025NE203007
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
LIQUIDADO 38,07
07/04/2025 2025NE203007
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE – ISSERN
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de Organização Social em e Saúde para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilhada, r [...]
LIQUIDADO 38,07
07/04/2025 2025NE203007
BANCO DO BRASIL S/A
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA
LIQUIDADO 38,07

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